問題已解決
借:其他應收款-法人 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-法人 老師,這法人的應收和應付可以對沖嗎?公司賬上掛了大額的其他應付款-法人,怎么處理?
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速問速答你好,是的對沖,實收資本到賬沒,沒有 可以轉實收資本,
2021 04/24 19:54
84785017
2021 04/24 19:56
什么轉到實收資本?
maize老師
2021 04/24 19:57
其他應付款不是大量掛著嗎,這個轉實收資本,借其他應付款,貸實收資本
84785017
2021 04/24 20:05
轉實收資本要交萬分之五印花稅吧
maize老師
2021 04/24 20:26
是的,小規(guī)??梢詼p半,你不想交,可以就掛著
84785017
2021 04/24 20:39
那法人借款,可以用其他應付款-法人這個科目?
maize老師
2021 04/25 06:39
可以的這個看你之前掛啥現(xiàn)在還掛那個
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