問題已解決

借:其他應收款-法人 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-法人 老師,這法人的應收和應付可以對沖嗎?公司賬上掛了大額的其他應付款-法人,怎么處理?

84785017| 提問時間:2021 04/24 19:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,是的對沖,實收資本到賬沒,沒有 可以轉實收資本,
2021 04/24 19:54
84785017
2021 04/24 19:56
什么轉到實收資本?
maize老師
2021 04/24 19:57
其他應付款不是大量掛著嗎,這個轉實收資本,借其他應付款,貸實收資本
84785017
2021 04/24 20:05
轉實收資本要交萬分之五印花稅吧
maize老師
2021 04/24 20:26
是的,小規(guī)??梢詼p半,你不想交,可以就掛著
84785017
2021 04/24 20:39
那法人借款,可以用其他應付款-法人這個科目?
maize老師
2021 04/25 06:39
可以的這個看你之前掛啥現(xiàn)在還掛那個
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~