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某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。8月19日向某大型商場銷售化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額40萬元,增值稅額5.2萬元;8月15日向某單位銷售化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額3.39萬元。化妝品消費(fèi)稅稅率15%,增值稅率13%。計算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。
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計算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。——40*15%加上3.39/(1加上13%)*15%
2021 04/14 14:17
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