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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還需要做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答需要做此筆分錄,形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的借方余額,表示留抵增值稅,與增值稅申報(bào)表主表的留抵稅額數(shù)據(jù)一致
2021 04/13 13:15
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