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老師,如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還需要做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

84785019| 提問時(shí)間:2021 04/13 13:14
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要做此筆分錄,形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的借方余額,表示留抵增值稅,與增值稅申報(bào)表主表的留抵稅額數(shù)據(jù)一致
2021 04/13 13:15
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