問題已解決

老師好,項目交回來票據(jù)部分是沖備用金還有部分自己墊的錢,這個怎么做賬務(wù)處理?

84784961| 提問時間:2021 04/13 12:40
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
借:工程施工 貸:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2021 04/13 12:41
84784961
2021 04/13 12:42
墊錢這個還沒有給
江老師
2021 04/13 12:45
墊錢是貸方銀行存款支付了,前期的借支是用貸方其他應(yīng)收款沖銷了。
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