問題已解決

我想問下,去年9月份成本發(fā)票沒有拿到 現在1季度拿到發(fā)票了 ,之前不是已經結轉成本了,現在要怎么做賬 ?9月暫估的時候比實際發(fā)票多了1塊 ,該怎么處理? 先沖紅之前分錄,再根據發(fā)票入賬是嗎?那后面應該怎么操作

84785046| 提問時間:2021 04/13 11:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個可以沖1元可以,只需要沖1元,借主營業(yè)務成本 -1 貸xx -1 就可以,金額不大可以直接這么做
2021 04/13 11:49
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