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一把納稅人購買稅控盤280做了減免稅款以后怎么處理,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答你好? 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 280? ? ?借管理費用- 辦公費? ? -280? ?; 結(jié)轉(zhuǎn)借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸??應交稅費-應交增值稅-減免稅額 280? ? ? 借? 應交稅費-未交增值稅 280 貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280
2021 04/10 17:46
84784965
2021 04/10 17:48
那不是應交增值稅未交增值稅借方多了280,那我實際繳納的金額應該是減去280。那么繳納時候記賬不是借貸方不平了
84784965
2021 04/10 17:49
哦哦,對著的,
meizi老師
2021 04/10 17:49
?你好? ?那你未交增值稅借方有280 了。 以后有稅可以抵減的? ? 怎么會不平 。? ?
84784965
2021 04/10 17:49
繳納的時候又怎么記呢老師
meizi老師
2021 04/10 17:53
?你好到時你有稅了 把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去。 在轉(zhuǎn)未交增值稅貸方去? ? ?抵減 280 后繳納就行了。? ?
84784965
2021 04/10 17:53
這個是不是和我當月進賬銷項結(jié)轉(zhuǎn)過來的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有關(guān)系是嘛,我那個還是照常計入。等繳納的時候把這個280的未交增值稅做在貸方就行了是嘛
84784965
2021 04/10 17:54
老師,比如說我是銷項1000,進賬200,然后我有稅控盤維護費280。這個整體該怎么賬務處理,老師可以吧數(shù)字標上給我講解一下嘛,謝謝
meizi老師
2021 04/10 17:54
?你好? ? ?你正常分別轉(zhuǎn)就行了。到時最終到未交增值稅借貸方 這個科目 自動借貸方抵減后。? 在繳納稅費就行了。??
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