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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一把納稅人購(gòu)買稅控盤280做了減免稅款以后怎么處理,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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速問(wèn)速答你好? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280? ? ?借管理費(fèi)用- 辦公費(fèi)? ? -280? ?; 結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280? ? ? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅280
2021 04/10 17:46
84784965
2021 04/10 17:48
那不是應(yīng)交增值稅未交增值稅借方多了280,那我實(shí)際繳納的金額應(yīng)該是減去280。那么繳納時(shí)候記賬不是借貸方不平了
84784965
2021 04/10 17:49
哦哦,對(duì)著的,
meizi老師
2021 04/10 17:49
?你好? ?那你未交增值稅借方有280 了。 以后有稅可以抵減的? ? 怎么會(huì)不平 。? ?
84784965
2021 04/10 17:49
繳納的時(shí)候又怎么記呢老師
meizi老師
2021 04/10 17:53
?你好到時(shí)你有稅了 把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去。 在轉(zhuǎn)未交增值稅貸方去? ? ?抵減 280 后繳納就行了。? ?
84784965
2021 04/10 17:53
這個(gè)是不是和我當(dāng)月進(jìn)賬銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有關(guān)系是嘛,我那個(gè)還是照常計(jì)入。等繳納的時(shí)候把這個(gè)280的未交增值稅做在貸方就行了是嘛
84784965
2021 04/10 17:54
老師,比如說(shuō)我是銷項(xiàng)1000,進(jìn)賬200,然后我有稅控盤維護(hù)費(fèi)280。這個(gè)整體該怎么賬務(wù)處理,老師可以吧數(shù)字標(biāo)上給我講解一下嘛,謝謝
meizi老師
2021 04/10 17:54
?你好? ? ?你正常分別轉(zhuǎn)就行了。到時(shí)最終到未交增值稅借貸方 這個(gè)科目 自動(dòng)借貸方抵減后。? 在繳納稅費(fèi)就行了。??
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