問題已解決

軟件:快賬軟件 老師,期末結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要調(diào)整嗎 應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)原因是 對方打款,我方?jīng)]有開票。是否需要調(diào)整應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款呢。。。。其他應(yīng)收款年初余額結(jié)轉(zhuǎn)有負(fù)數(shù)。

84785032| 提問時間:2021 04/08 09:32
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,這個對應(yīng)這個應(yīng)收你點重分類 可以,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,可以賬上去調(diào)為正數(shù)
2021 04/08 09:37
84785032
2021 04/08 09:38
應(yīng)收賬款點重分類 其他應(yīng)收 需要調(diào)整賬面對吧 已經(jīng)期末結(jié)轉(zhuǎn)了 我怎么調(diào)整呢 需要具體怎么操作呢
maize老師
2021 04/08 09:47
需要去反結(jié)賬,去調(diào)賬,去增加下分錄,比較好, 借其他應(yīng)收款? 貸其他應(yīng)付款,
84785032
2021 04/08 10:04
那應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)直接重分類就好了吧 其他應(yīng)收做個反結(jié)賬嗎 一般是調(diào)12月的嗎 去年年末的
maize老師
2021 04/08 10:12
是的,是的,是這樣處理,是的
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