問題已解決
你好,老師,進(jìn)項票也都找夠了,**別的公司,他都沒有用銷項減去進(jìn)項算應(yīng)交增值稅,直接用銷項不含稅金額的×2%算增值稅,按銷項的含稅金額×2%算企業(yè)所得稅,這樣算對嗎?
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速問速答同學(xué)你好
你提供了進(jìn)項成本發(fā)票之后就直接按照實際的來計算就行了
2021 04/02 14:43
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你好,老師,進(jìn)項票也都找夠了,**別的公司,他都沒有用銷項減去進(jìn)項算應(yīng)交增值稅,直接用銷項不含稅金額的×2%算增值稅,按銷項的含稅金額×2%算企業(yè)所得稅,這樣算對嗎?
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