問題已解決
甲公司銷售一批商品給乙公司,價款20萬元,增值稅稅率13%。該批商品的成本為17萬元,貨款尚未收到。 貨到后乙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不符合要求,要求在價格上給予5%的折讓。甲公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開具了紅字增值稅專用發(fā)票。
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2021 04/02 11:20
84784947
2021 04/02 11:23
寫會計分錄
張艷老師
2021 04/02 11:26
借:應(yīng)收賬款 22.6
? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 20
? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 2.6
借:主營業(yè)務(wù)成本? 17
? ? ? ?貸:庫存商品 17
開具紅字銷售折讓發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入? 1
? ? ???應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額? 0.13
? ? ? ? 貸:應(yīng)收賬款? 1.13
84784947
2021 04/02 14:43
龍津商場2018年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù).(增值稅率13%,不考慮運費增值稅)
1、2日,采購電磁爐2000臺,每臺500元,已簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票付款。購進的電磁爐已驗收入庫,零售價為600元每臺。怎么寫會計分錄
張艷老師
2021 04/02 14:51
借:庫存商品--電磁爐 1000000
? ? ? ? 貸:銀行存款? 1000000
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