問題已解決
我公司去年收到政府資金做分錄如下,借:銀行存款10000 貸:專項應(yīng)付款10000.形成固定資產(chǎn)時借:固定資產(chǎn)1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅130 貸:銀行存款1130 結(jié)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款. 借:專項應(yīng)付款1130 貸:資本公積1130 形成費用時是借:管理費用100 貸銀行存款100同時結(jié)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款,借:專項應(yīng)付款100貸:管理費用100.現(xiàn)在年度匯算清繳,請問專項應(yīng)付款怎么申報 原來入賬時到最后都沒有計入收入 請問這里需要填寫嗎
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速問速答你好,同學(xué)。
你這專項應(yīng)付款你形成固定資產(chǎn)了,你 現(xiàn)在這里直接是按固定資產(chǎn)折舊填寫處理。
你這也沒有轉(zhuǎn)收入,所以不存在填寫這表的。只有轉(zhuǎn)收入才填寫 的。
2021 03/26 11:05
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