問題已解決

我公司去年收到政府資金做分錄如下,借:銀行存款10000 貸:專項應(yīng)付款10000.形成固定資產(chǎn)時借:固定資產(chǎn)1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅130 貸:銀行存款1130 結(jié)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款. 借:專項應(yīng)付款1130 貸:資本公積1130 形成費用時是借:管理費用100 貸銀行存款100同時結(jié)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款,借:專項應(yīng)付款100貸:管理費用100.現(xiàn)在年度匯算清繳,請問專項應(yīng)付款怎么申報 原來入賬時到最后都沒有計入收入 請問這里需要填寫嗎

84784958| 提問時間:2021 03/26 09:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 你這專項應(yīng)付款你形成固定資產(chǎn)了,你 現(xiàn)在這里直接是按固定資產(chǎn)折舊填寫處理。 你這也沒有轉(zhuǎn)收入,所以不存在填寫這表的。只有轉(zhuǎn)收入才填寫 的。
2021 03/26 11:05
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~