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老師你好 麻煩幫我看下 所得稅匯算清繳前后 這三種類型題我做的對嗎

84784971| 提問時間:2021 03/20 11:27
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué),這樣看并沒什么問題,你是哪里有疑問
2021 03/20 12:07
84784971
2021 03/20 12:11
匯算清繳前后所得稅一直懵逼 去年到今年了
陳詩晗老師
2021 03/20 12:16
你這里這個調(diào)整是正確的呀,沒什么問題。
84784971
2021 03/20 12:58
老師 最右邊50那個分錄是不是寫反了
陳詩晗老師
2021 03/20 13:09
你這是沖減之前的遞延所得稅資產(chǎn)沒有啊。
84784971
2021 03/20 13:11
這里是匯算清繳后的做法 我應(yīng)該是寫到了吧 原來預(yù)計負債600現(xiàn)在賠800 在確認200×25%=50的遞延所得稅資產(chǎn)吧。
84784971
2021 03/20 13:11
應(yīng)該是寫反了吧
陳詩晗老師
2021 03/20 13:12
不是到你這里,就你之前,當(dāng)時你記起了這個預(yù)計負債對不對?你當(dāng)時就確認遞延所得稅資產(chǎn),現(xiàn)在你這個店所得稅資產(chǎn)沒有了,就沖減了,所以說你這個分都沒有反
84784971
2021 03/20 13:16
這里的意思是 原來預(yù)計600現(xiàn)在實際賠償800而且是匯算清繳以后 所以調(diào)遞延所得稅???(不調(diào)應(yīng)交所得稅)之前只確認了600×25%=150的遞延所得稅資產(chǎn) 接下來怎么處理
84784971
2021 03/20 13:21
你看這個題 原來300后來是400下面框里面的 如果是匯算清繳后 也確認遞延所得稅資產(chǎn)25 所以我這里也應(yīng)該確認遞延所得稅資產(chǎn)50吧 借:遞延所得稅資產(chǎn)50貸:以前年度損益調(diào)整50(所得稅費用)
陳詩晗老師
2021 03/20 14:59
之前確認的這個150就做一個抵消處理啊。 借,以前年度損益調(diào)整 貸,遞延所得稅資產(chǎn)150
陳詩晗老師
2021 03/20 14:59
不好意思啊,你后來這里是增加遞延所得稅資產(chǎn),那你這里確實是做反的,是你后面的處理。
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