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老師,法人代表和執(zhí)行董事可以不是股東嗎?注冊(cè)公司兩個(gè)股東各出資50%可以嗎?

84784974| 提問時(shí)間:2021 03/19 07:10
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,法人 執(zhí)行懂事可以不是股東 各出資多少是股東協(xié)商確定的
2021 03/19 07:12
84784974
2021 03/19 07:44
嗯,就是兩個(gè)股東,各出資了50%,那就按實(shí)際的來就行了唄?
東老師
2021 03/19 07:45
對(duì),實(shí)際出資多少就按照多少來就行
84784974
2021 03/19 07:47
老師,我們剛要注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照,之前股東已經(jīng)各出資了30萬了,打入財(cái)務(wù)人員個(gè)人賬戶用的,裝修啥的已經(jīng)花的差不多了,這個(gè)得怎么做賬呢?剩余的已經(jīng),要是開了公戶后得怎么操作呢?
東老師
2021 03/19 07:49
這個(gè)錢如果是出資應(yīng)該打入公司公戶里面的,這種前期代墊的只能算是借款,后期再從借款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里面
84784974
2021 03/19 07:51
但這些花費(fèi)基本都沒有發(fā)票
84784974
2021 03/19 07:51
您說怎么處理合適?還是忽略這些花費(fèi)?
東老師
2021 03/19 07:53
這些花費(fèi)即使沒有發(fā)票也該入賬入賬,只是沒票不能稅前扣除,你如果不入賬忽略這些,股東出的錢不就無法在賬上顯示了嗎
84784974
2021 03/19 07:56
哦,那就是開了公戶之后我把這些剩余錢直接打入公戶里做成實(shí)收資本唄?然后已經(jīng)花費(fèi)的就先從借款轉(zhuǎn)實(shí)收資本,然后再做花費(fèi)唄?
東老師
2021 03/19 07:58
不對(duì)前面的沒錯(cuò),后面的記賬先記支出的做為股東的代墊,再從代墊款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里
84784974
2021 03/19 08:05
老師,把后邊的分錄幫我寫下唄?
東老師
2021 03/19 08:09
沒問題,后面發(fā)生費(fèi)用股東代墊? ? ?借:管理費(fèi)用? ?貸:其他應(yīng)付款? ?后來轉(zhuǎn)實(shí)收資本? ?借:其他應(yīng)付款? 貸:實(shí)收資本
84784974
2021 03/19 09:07
好的,謝謝老師
東老師
2021 03/19 09:08
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