問(wèn)題已解決

錢已付,對(duì)方票不開(kāi)了,其他應(yīng)付款一直掛著。怎么平賬?》

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/17 15:49
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好 那就只能做無(wú)票支出入賬了。
2021 03/17 15:49
84785011
2021 03/17 15:59
我現(xiàn)在想把,貸:其他應(yīng)付款 這個(gè)科目清理掉,要怎么清理
84785011
2021 03/17 15:59
是借方的其他應(yīng)付款,發(fā)錯(cuò)了
張艷老師
2021 03/17 15:59
具體是什么業(yè)務(wù)下發(fā)生的呢?
84785011
2021 03/17 16:02
類似標(biāo)書費(fèi),咨詢費(fèi)這種
張艷老師
2021 03/17 16:04
就是按您公司能取得發(fā)票那樣做分錄就是了,只是由于沒(méi)有取得發(fā)票,就是無(wú)票支出入賬了。
84785011
2021 03/17 16:09
無(wú)票支出入賬,匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)整嗎
張艷老師
2021 03/17 16:40
是的,由于沒(méi)有取得發(fā)票,是需要到時(shí)做納稅調(diào)整的。
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