問題已解決

我們是增值稅報稅的時候收入少填了,做賬發(fā)現(xiàn)賬上收入多了,要怎么調賬呢?都是沒開票的,可以直接少確認收入,下個月在加上嗎?這樣就對上了,賬上減少部分收入確認就可以對嗎

84784957| 提問時間:2021 03/16 19:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,按最終準確收入的金額申報納稅,不開發(fā)票按未開發(fā)發(fā)票做處理。
2021 03/16 19:12
小林老師
2021 03/16 19:12
您好,除非有稅會差異,否則兩者對應
84784957
2021 03/16 20:20
具體什么意思呢
小林老師
2021 03/16 20:23
您好,就是大概率會計確認收入需要繳納增值稅
84784957
2021 03/16 20:55
我可以放到下個月在確認收入吧
小林老師
2021 03/16 21:01
您好,盡量稅會一致
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~