問題已解決
我們是增值稅報稅的時候收入少填了,做賬發(fā)現(xiàn)賬上收入多了,要怎么調賬呢?都是沒開票的,可以直接少確認收入,下個月在加上嗎?這樣就對上了,賬上減少部分收入確認就可以對嗎
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速問速答您好,按最終準確收入的金額申報納稅,不開發(fā)票按未開發(fā)發(fā)票做處理。
2021 03/16 19:12
小林老師
2021 03/16 19:12
您好,除非有稅會差異,否則兩者對應
84784957
2021 03/16 20:20
具體什么意思呢
小林老師
2021 03/16 20:23
您好,就是大概率會計確認收入需要繳納增值稅
84784957
2021 03/16 20:55
我可以放到下個月在確認收入吧
小林老師
2021 03/16 21:01
您好,盡量稅會一致
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