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1.1月4,管理部購買辦公用品500元,以現(xiàn)金支付 2.償還貨款,通過工行轉(zhuǎn)賬支付,轉(zhuǎn)賬支票Z001 3.1月16日,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料10000元 分別做會計(jì)分錄

84784950| 提問時間:2021 03/14 21:26
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夢夢老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 借:管理費(fèi)用 500 貸:庫存現(xiàn)金 500 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本 10000 貸:原材料 10000
2021 03/14 21:28
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