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2020年發(fā)現(xiàn)2018年賬上和審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)不一致要怎么處理

84785001| 提問時(shí)間:2021 03/12 20:29
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,審計(jì)報(bào)告金額您企業(yè)是否確認(rèn)?
2021 03/12 20:33
84785001
2021 03/12 20:35
第一年做利潤表自己也沒經(jīng)驗(yàn)吧。然后當(dāng)初會(huì)計(jì)事務(wù)所就一起做了。事后有變動(dòng)。自己也不懂吧
84785001
2021 03/12 20:37
就是利潤表數(shù)據(jù)不一致。審計(jì)報(bào)告是正確的。我自己賬上沒去調(diào)整。導(dǎo)致了當(dāng)年度利潤表不平了
小林老師
2021 03/12 20:37
您好,有差異部分可以調(diào)整,也可以不調(diào)整??疵艽a企業(yè)是否認(rèn)可
84785001
2021 03/12 20:39
那當(dāng)年度不是利潤表賬上就是不平了
小林老師
2021 03/12 20:40
您好,差異部分是調(diào)整以前年度損益,是合理的
84785001
2021 03/12 20:40
資產(chǎn)未分配利潤正確的,本年利潤也跟資產(chǎn)未分配利潤一樣的數(shù)據(jù)。利潤表里的凈利潤就不一樣。我們公司也沒交稅。利潤表里發(fā)現(xiàn)差額在管理費(fèi)用。當(dāng)初做管理費(fèi)用這科目。費(fèi)用退回。我直接計(jì)入管理費(fèi)用貸方。
小林老師
2021 03/12 20:42
您好,那您應(yīng)當(dāng)按借方紅字處理即可
84785001
2021 03/12 20:45
這個(gè)我知道。就是當(dāng)初去忘了調(diào)整。導(dǎo)致賬上還是錯(cuò)的。后面19年審計(jì)也沒發(fā)現(xiàn)也是按賬上的累計(jì)數(shù)?!,F(xiàn)在2020年要審計(jì)才發(fā)現(xiàn)。要怎么處理
84785001
2021 03/12 20:48
等于2018年審計(jì)和賬上2018年管理費(fèi)用期末數(shù)。不一致。2019年審計(jì)又是按2018管理費(fèi)用期末賬上的累計(jì)數(shù)。審計(jì)
小林老師
2021 03/12 20:53
您好,跨年度不需要調(diào)整,因?yàn)槎际遣豢缒甓鹊恼{(diào)整
84785001
2021 03/12 20:57
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤正確,那利潤表又不正確。我找差額又在管理費(fèi)用上
84785001
2021 03/12 21:03
但是2018年審計(jì)報(bào)告不也有明細(xì)金額填列,管理費(fèi)用余額比如10000,但是賬上管理費(fèi)用余額12000這樣,然后2019年審計(jì)報(bào)告又顯示賬上2018年期初數(shù)12000。等于兩份審計(jì)報(bào)告里的數(shù)據(jù)期末和起初數(shù)對不上怎么辦。到時(shí)候問起來怎么解釋
小林老師
2021 03/12 21:29
您好,您不是在貸方有體現(xiàn),管理費(fèi)用應(yīng)當(dāng)?shù)扔诮栀J方差額
84785001
2021 03/12 21:32
對啊!我也知道這差額。現(xiàn)在要怎么做
小林老師
2021 03/12 21:34
您好,借以前年度損益調(diào)整-2000貸其他應(yīng)付款-2000
84785001
2021 03/12 21:35
那當(dāng)年度報(bào)表不平就放在那?
小林老師
2021 03/12 21:35
您好,是的,因?yàn)槠诔踅痤~不對,有以前年度損益調(diào)整未過入。
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