問題已解決
老師你好,我們現(xiàn)在補交2019年進項稅額的印花稅分錄應(yīng)該怎么做
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速問速答你好!以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅。
2021 03/10 16:45
84784988
2021 03/10 16:48
那繳款時,分錄借應(yīng)交稅費-印花稅貸銀行存款,對嗎
宋生老師
2021 03/10 16:48
你好!是的。分錄就是這樣;?
84784988
2021 03/10 16:49
那么,以前年度損益調(diào)整不就有借方余額了嗎,怎么處理
宋生老師
2021 03/10 16:51
你好!這個是調(diào)整未分配利潤,
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
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