問題已解決

老師,您好!建筑公司是一般納稅人選擇簡易計(jì)稅,收到分包商開具普通發(fā)票10萬元給公司,增值稅是1%的普票,帳務(wù)如何處理。問題一:當(dāng)收到發(fā)票未付款如何做帳?問題二:月末確認(rèn)成本10萬元(含稅價(jià))還99009.90元(不含稅價(jià))? 分錄是以下那樣做對(duì)嗎? 收到分包普票時(shí): 借:工程施工-合同成本-分包款99009.90 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 990.1 (1%) 貸:應(yīng)付賬款-分包款-某某公司 100000 月末確認(rèn)成本時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本-確認(rèn)成本 99009.90 貸:工程施工-合同成本-分包款99009.90 注:此業(yè)務(wù)申報(bào)繳稅時(shí)選擇差額征收方式。

84785036| 提問時(shí)間:2021 03/02 10:05
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1,借,工程施工~合同成本 應(yīng)交稅費(fèi) 貸,應(yīng)付賬款 2,99009.90 3,可以的分錄
2021 03/02 10:43
84785036
2021 03/02 10:50
差額征稅扣除稅額3%,但因?yàn)閮?yōu)惠開了1%,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅科目會(huì)有余額
84785036
2021 03/02 10:52
差額征稅扣除分包全部價(jià)款后余額計(jì)稅3%,但因?yàn)閮?yōu)惠開了1%,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅科目會(huì)有余額
84785036
2021 03/02 10:53
老師您寫分錄詳細(xì)點(diǎn)可以嗎
陳詩晗老師
2021 03/02 11:57
你這個(gè)因?yàn)榈?%的這個(gè)余額,你最后是轉(zhuǎn)到其他收益,這個(gè)不是在發(fā)生的時(shí)候做的,是在期末的時(shí)候處理的這一個(gè)分錄,因?yàn)檫@個(gè)是屬于稅收優(yōu)惠。
84785036
2021 03/03 06:26
老師,一般納稅人選擇簡易計(jì)稅法,當(dāng)收到分包方開具普票1%的,可以按3%來入帳嗎?因?yàn)樯陥?bào)增值稅時(shí)需要扣除分包部分10萬元
陳詩晗老師
2021 03/03 09:09
什么意思,你這里3%是你的稅率,不管你分包開多少給你的
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