問(wèn)題已解決

當(dāng)月開(kāi)具的增資稅發(fā)票,(增值稅 附加稅無(wú)論當(dāng)月是否已經(jīng)交稅,當(dāng)月都要計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加,并將當(dāng)月的營(yíng)業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。當(dāng)月的營(yíng)業(yè)稅金及附加要反映在利潤(rùn)表里,這樣對(duì)嗎?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2016 10/20 21:37
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這樣不對(duì)。如果當(dāng)月不交增值稅,就不用計(jì)提附加稅。每個(gè)月也不一定要結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)稅金及附加,年底結(jié)轉(zhuǎn)一次也行。
2016 10/20 21:40
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