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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)一下,如果這分開(kāi)來(lái)做,會(huì)計(jì)分錄如何編制
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué),你好
買(mǎi)材料付錢(qián)給供應(yīng)商
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
原材料入庫(kù)(此時(shí)發(fā)票還未到,暫估入庫(kù))
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
發(fā)票到(紅沖暫估,按發(fā)票金額入賬)
借:原材料 (負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
借:原材料 (發(fā)票不含稅金額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)付賬款 (發(fā)票全部?jī)r(jià)款)
2021 02/20 15:26
84784987
2021 02/20 15:31
那如果先預(yù)付一部分呢老師,分開(kāi)的會(huì)計(jì)分錄又是如何做呢
桂龍老師
2021 02/20 15:38
如果你們預(yù)付款不多的情況下,用應(yīng)付賬款科目就行了。如果非要用預(yù)付賬款科目,分錄如下
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
付完全部貨款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
預(yù)付賬款
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