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未收回的應(yīng)收賬款,轉(zhuǎn)到以前年度損益,賬務(wù)處理怎么做

84785041| 提问时间:2021 02/10 11:38
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許老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:以前年度損益調(diào)整 ? ? ?貸:應(yīng)收賬款 借:遞延所得稅資產(chǎn) ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整 借:盈余公積 ? ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整
2021 02/10 11:41
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