問題已解決
老師,您好!請問什么情況下產(chǎn)生的稅額叫留底稅額?請舉例說明一下,非常感謝!
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速問速答您好,進項大于銷項的差額叫做留底稅額
2021 02/05 22:38
84785007
2021 02/05 23:03
您所說的這個進項是認(rèn)證的,還是沒認(rèn)證的?
思頓喬老師
2021 02/05 23:06
您好,已經(jīng)認(rèn)證的,沒有認(rèn)證的放入待抵扣謝謝!
84785007
2021 02/06 16:11
采購貨物時,借:庫存商品? 100
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)13
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? 113
銷售貨物時:借:應(yīng)收賬款? ?226
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?200
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 26
請問這個進項稅和銷項稅期末要如何處理?請?zhí)峁┓咒洠ê痤~)
謝謝!
思頓喬老師
2021 02/06 17:02
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
思頓喬老師
2021 02/06 17:02
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)26
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)26
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