問題已解決
我們有一家公司是人力資源行業(yè)的,增值稅是差額征收,目前增值稅交的比較多,公司想少交增值稅。公司有個(gè)情況是我們自己員工有一部工資是通過其他人力資源公司發(fā)放的,同時(shí)也給我們公司開的人力資源的發(fā)票,以前我們做在工資薪金和相關(guān)費(fèi)用科目了,現(xiàn)在老板要求我們把這部分做在人力資源主營業(yè)務(wù)成本中,抵減增值稅差額征收的基數(shù)。這樣做,是否有風(fēng)險(xiǎn)?
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速問速答你好,你本就是人力資源,你就是差額計(jì)稅,如果你需要抵扣進(jìn)項(xiàng),就不可以享受差額計(jì)稅,只能是二選一。
2021 02/05 21:00
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