問題已解決

老師,請問,我們公司開了50300的發(fā)票給對方,但是實際支付時,給對方優(yōu)惠了300元,他支付了50000給我們,那這個會計分錄怎么做?

84785011| 提問時間:2021 02/05 12:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好, 借,管理費用300 借,銀行存款50000 貸,應收賬款50300
2021 02/05 12:41
84785011
2021 02/05 12:52
老師,我們是當時開好,拿去結(jié)賬,對方說只給50000,我們這邊也答應了,所以沒有存在什么應收賬款,這個發(fā)票怎么做賬
立紅老師
2021 02/05 13:06
同學你好, 借,管理費用300 借,銀行存款50000 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費一應增一銷項
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~