問題已解決
老師,請問,我們公司開了50300的發(fā)票給對方,但是實際支付時,給對方優(yōu)惠了300元,他支付了50000給我們,那這個會計分錄怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好,
借,管理費用300
借,銀行存款50000
貸,應收賬款50300
2021 02/05 12:41
84785011
2021 02/05 12:52
老師,我們是當時開好,拿去結(jié)賬,對方說只給50000,我們這邊也答應了,所以沒有存在什么應收賬款,這個發(fā)票怎么做賬
立紅老師
2021 02/05 13:06
同學你好,
借,管理費用300
借,銀行存款50000
貸,主營業(yè)務收入
貸,應交稅費一應增一銷項
閱讀 449