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9月份一張專票已經(jīng)記賬,但是未認(rèn)證,報(bào)稅時(shí)9月無法進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣,10月份對(duì)該張發(fā)票應(yīng)該做如何處理,又應(yīng)該如何記賬在10月份

84785021| 提問時(shí)間:2016 10/17 14:34
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84785021
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款,
2016 10/17 14:36
84785021
2016 10/17 15:06
主要是現(xiàn)在月末的報(bào)表已經(jīng)出具,無法修改9月份的憑證。
宋生老師
2016 10/17 14:34
您好!您9月份的時(shí)候,當(dāng)時(shí)是如何記賬的。
宋生老師
2016 10/17 14:48
您好!您這個(gè)建議修改9月份的憑證。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 您也可以先在10月做一個(gè)紅字憑證沖減之前的9月份的憑證,然后做個(gè)正確的分錄。
宋生老師
2016 10/17 15:37
您好!您就按下面的方法。 您也可以先在10月做一個(gè)紅字憑證沖減之前的9月份的憑證,然后做個(gè)正確的分錄。
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