問題已解決

老師您好,我們是外貿(mào)公司,采購貨直接發(fā)國外,報關(guān)單是C&F價,報關(guān)單金額+運費都是國外承擔(dān),一次匯入,我們負(fù)責(zé)代付給代理運費公司,代理運輸公司開的是我們公司的發(fā)票。我們做成本、收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本、海運費應(yīng)該如何做賬?

84784983| 提問時間:2021 01/29 11:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 一、外貿(mào)公司出口退稅(增值稅)核算 外貿(mào)公司出口貨物必須單獨設(shè)賬核算購進(jìn)金額和進(jìn)項金額,如購進(jìn)貨物當(dāng)時不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進(jìn)出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 二、外貿(mào)公司出口退稅(消費稅)核算 外貿(mào)公司自營出口應(yīng)稅消費品,應(yīng)在應(yīng)稅消費品報關(guān)出口后向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還已納消費稅。 (1)貨物出口后計算應(yīng)退消費稅款=出口金額*消費稅退稅率 借:應(yīng)收出口退稅(消費稅) ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)收到退回的消費稅款時 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收出口退稅(消費稅)
2021 01/29 11:37
84784983
2021 01/29 11:48
老師您好,我這樣做合理嗎?借主營業(yè)務(wù)成本-商品 主營業(yè)務(wù)成本-海運費 貸銀行存款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ?
樸老師
2021 01/29 11:53
對的 是這樣做分錄的
84784983
2021 01/29 13:00
老師您好我們以前都是進(jìn)貸時借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交-進(jìn),貸應(yīng)付賬款 收入時,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)收入 其他應(yīng)付款-海運費,這里的海運費可以做成本嗎?代理公司開的是我們公司發(fā)票,最終對利潤有什么影響嗎?
樸老師
2021 01/29 13:08
這個看你們是CIF還是FOB,運費是客戶承擔(dān)的就不能計入主營業(yè)務(wù)成本
84784983
2021 01/29 13:28
成交方式是c&f,但運輸發(fā)票開的是我們公司的。這最終有什么影響嗎?
樸老師
2021 01/29 13:29
沒事 你們可以不做 反正開的是普票
84784983
2021 01/29 13:36
老師開的都是普票,那我們公司應(yīng)該怎么做?老師如果放在成本,跟做到費用 、收入都有什么區(qū)別呢?
樸老師
2021 01/29 13:41
這個運費你們做代收代付的就行了
84784983
2021 01/29 13:47
老師如果放在成本,跟做到費用 、收入都有什么區(qū)別呢?我們領(lǐng)導(dǎo)讓放在成本里,我有點跟她說不通呢
樸老師
2021 01/29 13:49
計入成本或者費用都得調(diào)增呢
84784983
2021 01/29 15:44
老師為什么呢?所有的老師回答口徑都不一樣。
樸老師
2021 01/29 15:47
這個就看你們是FOB還是CIF
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