問題已解決
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年10月銷售自產貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過2年的設備一臺,取得含稅收入80000元,當月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1360元,則該企業(yè)當月應繳納增值稅( )元 A 493.4 B1270.1 C2630.1 D1853.4 增值稅專用發(fā)票上的為什么不用計算進去
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速問速答你好,因為是小規(guī)模納稅人,購進的進項稅額是不可以抵扣的。
2021 01/23 11:06
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