問題已解決

老師你好,我們公司小規(guī)模納稅人,接了一個(gè)工程,人工費(fèi)有15萬,給對(duì)方開了人工費(fèi)發(fā)票,對(duì)方給了我們15萬元錢,這個(gè)要確認(rèn)收入嗎

84784960| 提問時(shí)間:2021 01/20 16:48
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)是的同學(xué)要確認(rèn)收入的同學(xué)
2021 01/20 16:49
84784960
2021 01/20 16:50
這個(gè)人工費(fèi)我們是做工資表申報(bào),確認(rèn)收入交增值稅嗎?
84784960
2021 01/20 16:53
這個(gè)人工費(fèi)我們發(fā)給工人了,也算收入嗎?能不能填到附列資料表應(yīng)稅項(xiàng)目抵扣呢?
何江何老師
2021 01/20 17:00
你好同學(xué)是的同學(xué)可以的同學(xué)
84784960
2021 01/20 17:02
可以填到附列資料表抵扣嗎
何江何老師
2021 01/20 17:11
你好同學(xué)是的同學(xué)這個(gè)要填
84784960
2021 01/20 17:22
填到附列資表抵扣了就不交增值稅嗎?
何江何老師
2021 01/20 17:30
你好同學(xué)是的同學(xué)沒錯(cuò)
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