問題已解決

費(fèi)用專票,對(duì)方稅點(diǎn)開錯(cuò)了,已經(jīng)做進(jìn)賬里,但是沒有認(rèn)證,稅額很小,要怎么處理,直接不做賬可以嗎,還是退回給對(duì)方,已經(jīng)跨年

84785034| 提問時(shí)間:2021 01/20 16:37
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,直接退回給對(duì)方暫不入賬
2021 01/20 16:39
84785034
2021 01/20 16:41
如果對(duì)方不紅沖,開具正確的,是不是不做了這筆
微微老師
2021 01/20 16:45
您好,是的,沒有發(fā)票是不做的
84785034
2021 01/20 16:48
如果已經(jīng)做進(jìn)12月賬務(wù)結(jié)賬,但沒有認(rèn)證,重新退回讓對(duì)方開具,要做哪些調(diào)整賬務(wù)
84785034
2021 01/20 16:48
1月份可以調(diào)嗎,開了新的直接附在后面可以嗎
84785034
2021 01/20 16:48
調(diào)下憑證
微微老師
2021 01/20 16:49
你好,做相反發(fā)分錄即可
84785034
2021 01/20 16:50
要調(diào)整以前年度損益嗎
微微老師
2021 01/20 16:51
金額不大的情況下,可以不調(diào)整的
84785034
2021 01/20 17:02
好的,那老師如果金額大的,調(diào)整,年報(bào)是不是也要調(diào)增
微微老師
2021 01/20 17:04
您好,是的,匯算的時(shí)候,需要做調(diào)整
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