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老師,我上月開了發(fā)票,做賬是把營業(yè)收入多做了0.02元,應(yīng)交的增值稅少寫了0.02元,這月我在申報時,申報增值稅的金額是大于我賬上繳納的增值稅0.02元,我這月該怎么調(diào)呀

84784969| 提問時間:2021 01/20 13:51
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個是需要說明具體的金額,當(dāng)時做營業(yè)外收入多做0.02元,這個是不是兩次調(diào)反了。
2021 01/20 13:53
84784969
2021 01/20 14:01
我上月開票106020元(含稅價),上月賬務(wù)處理:借:應(yīng)收賬款106020.貸主營業(yè)務(wù)收入102932.06,應(yīng)交稅金(增值稅);3087.94月,我在這月繳納稅金時,借應(yīng)交稅金3087.96元,貸:銀行存款3087.96元,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅金顯示多0.02元,這月我需要怎么調(diào)呢
江老師
2021 01/20 14:02
這個不是營業(yè)外收入,是需要計入費用0.02元。
84784969
2021 01/20 14:05
就是因為當(dāng)時入賬的時候,記錄錯了,把營業(yè)收入計入了0.02元,增值稅少記了0.02元,我現(xiàn)在可不可以,直接借:主營業(yè)務(wù)收入0.02,貸;應(yīng)交稅金0.02元呢
江老師
2021 01/20 14:06
直接沖銷上述的分錄,就可以了。
84784969
2021 01/20 14:32
好的,謝謝老師
江老師
2021 01/20 14:37
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
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