問題已解決

小規(guī)模,季報。第四季度增值稅申報專票價稅合計=價 稅(116611.96=115457.38 +1154.58) 普票價稅合計=價 稅(14156.84=14016.67+ 140.44) 未開票收入價稅合計=價 稅(57000=56435.64 +564.35),申報時增值稅按這個數(shù)據(jù)申報。稅款已繳清。后發(fā)現(xiàn)少申報收入5000元,怎么處理?稅款已繳可以更正申報的嗎?

84784955| 提問時間:2021 01/20 11:56
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好? ?有的地區(qū) 交款后? ? 在電子稅務(wù)局可以更正申報的??
2021 01/20 12:01
朱立老師
2021 01/20 12:01
不可以的話? ?就去稅務(wù)大廳處理一下
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