問(wèn)題已解決

老師好,公戶(hù)轉(zhuǎn)法人私戶(hù),在由法人支付施工費(fèi),我付款時(shí)備注的是差旅費(fèi),該怎么入賬呢?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/18 15:04
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韋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!你備注應(yīng)該是支付預(yù)支款。
2021 01/18 15:05
84785001
2021 01/18 15:08
已經(jīng)備注了差旅費(fèi)怎么辦呢?老師
韋老師
2021 01/18 15:15
沒(méi)有關(guān)系的,你們做賬按照預(yù)支款做就好。
84785001
2021 01/18 15:16
具體怎么做呢
韋老師
2021 01/18 15:22
借:其他應(yīng)收款-法人 貸:銀行存款
84785001
2021 01/18 15:24
這個(gè)是要付施工費(fèi)的,以后收不回來(lái)的
韋老師
2021 01/18 15:27
請(qǐng)問(wèn)有發(fā)票回來(lái)吧
84785001
2021 01/18 15:41
老師,沒(méi)有呢?
韋老師
2021 01/18 15:52
沒(méi)有發(fā)票實(shí)際發(fā)生了也可以做賬的就是不可以稅前扣除
84785001
2021 01/18 15:53
老師,要怎么做呢
韋老師
2021 01/18 15:55
借:工程施工-合同成本-施工費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人
84785001
2021 01/18 16:30
老師,要做兩個(gè)分錄是嗎
84785001
2021 01/18 16:31
一個(gè)應(yīng)收,一個(gè)應(yīng)付?
韋老師
2021 01/18 16:37
不是,預(yù)支是其他應(yīng)收款支付的時(shí)候這樣做分錄 借:工程施工-合同成本-施工費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-法人
84785001
2021 01/18 16:38
付給工人之后呢?
84785001
2021 01/18 16:41
后面我這個(gè)賬怎么平呢?
韋老師
2021 01/18 16:45
這就是付給工人的工資分錄啊 借:工程施工-合同成本-施工費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-法人
84785001
2021 01/18 16:47
那我付出去之后收不回來(lái)了,這個(gè)賬怎么平呢?
韋老師
2021 01/18 17:02
法人支付工資沖減其他應(yīng)收款沖平就可以啦
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