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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 支付 電鍍費(fèi) 用銀行存款付款的 會計(jì)分錄 借制造費(fèi)用 貸銀行存款 沒有發(fā)票是這樣做嗎 但是我做的分錄是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 是不是不對啊 我也結(jié)賬和報(bào)完稅了 該怎么調(diào)整啊
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速問速答你好? 是的。先按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬? 。? ?到時(shí)支付了 做 借應(yīng)付賬款貸銀行存款? 后面發(fā)票來與制造費(fèi)用的 金額 一致 把發(fā)票 附 制造費(fèi)用后期去??
2021 01/16 09:34
84784999
2021 01/16 09:35
老師 我這樣做是對的嗎 要是發(fā)票不來 我該怎么處理
meizi老師
2021 01/16 09:36
?你好? ?是對的分錄 。? ?發(fā)票不來了。 你匯算直接調(diào)整處理。? ?
84784999
2021 01/16 09:37
匯算清繳 調(diào)整怎么處理啊
84784999
2021 01/16 09:38
老師發(fā)票不來 會不會一直掛著應(yīng)付賬款啊
meizi老師
2021 01/16 09:41
?你好 填寫納稅調(diào)整表? 在扣除項(xiàng)目里面 選擇其他欄次去調(diào)增? ?
84784999
2021 01/16 09:43
老師 沒來發(fā)票 匯算清繳調(diào)增 那一直沒發(fā)票呢 會計(jì)分錄 該怎么處理 也不能一直掛賬吧
meizi老師
2021 01/16 09:44
?你好? ?賬上正常做。? ?匯算調(diào)整 。? 你都發(fā)生了費(fèi)用 了 你掛往來干嘛 。 后期還得處理費(fèi)用的。? ??
84784999
2021 01/16 09:47
老師 我做的是借應(yīng)付賬 款 貸銀行存款 剛有一個(gè)銀行回單
meizi老師
2021 01/16 09:51
?你好? ? ? ?你做支付的分錄就行了? 但是你匯算之前沒有發(fā)票就得調(diào)整??
84784999
2021 01/16 09:52
老師 我這樣做是對的是吧 在 匯算清繳時(shí)調(diào)增
meizi老師
2021 01/16 09:57
?你好? 是的。 分錄是對的哈??
84784999
2021 01/16 09:58
老師 發(fā)票一直不來 怎么做會計(jì)分錄呢 不是不能一直掛著嗎
meizi老師
2021 01/16 10:00
?你好分錄 就掛著 。? 按你上面寫的做 。匯算沒有來發(fā)票就調(diào)整了。??
84784999
2021 01/16 10:02
好的 老師 那就不用管了是吧
meizi老師
2021 01/16 10:02
?是的。 正常? 計(jì)提費(fèi)用? 。做支付分錄。??匯算沒有來發(fā)票就調(diào)整了。??
84784999
2021 01/16 10:03
好的 我明白了 謝謝老師 我一直以為我做的分錄是錯(cuò)的
meizi老師
2021 01/16 10:05
?沒事的。? 分錄沒錯(cuò)的? ?
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