問題已解決

老師麻煩問一下,我們建筑勞務公司,有的項目是包工包料,有的是人工費,我們要購買材料,這個款付了,對方還沒開發(fā)票給我們。我做的分錄是,借:工程施工,合同成本,貸:預付賬款,收到發(fā)票,借:預付賬款,貸:銀行存款,最后這個成本結(jié)轉(zhuǎn),要把借方的,工程施工合同成本轉(zhuǎn)到貸方,借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工,合同成本,對著沒,這個工程施工最后無余額,可以嗎,我們是給甲方開發(fā)票我就確認主營業(yè)務收入的

84785034| 提問時間:2021 01/14 09:44
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設(shè)維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設(shè)維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2021 01/14 09:57
84785034
2021 01/14 10:07
老師我怎么看這好復雜,我們幾乎有的和甲方合同價款就是十幾萬,有的就是勞務費100萬左右,這個要給甲方不定時開票,工程還沒有完工,就給甲方開了發(fā)票,他們就打款,這個我隨時開了發(fā)票就做了主營收入,這個購買的材料沒收到票或勞務費直接可以用主營業(yè)務成本代替嗎,借主營業(yè)務成本,貸,預付款
84785034
2021 01/14 10:08
我們是小規(guī)模的,或者直接用工程施工可以過渡一下,在用主營業(yè)務成本把工程施工可以結(jié)轉(zhuǎn)到借方可以嗎
樸老師
2021 01/14 10:11
同學你好 你這樣做也可以的
84785034
2021 01/14 10:29
老是麻煩你看一下,這個工程施工,合同成本這個科目最后是不是無余額了,這樣可以嗎,直接結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2021 01/14 10:31
恩,這樣做就可以的
84785034
2021 01/14 10:32
這個工程施工合同成本最后結(jié)轉(zhuǎn)無余額,對賬務有影響沒,在就是工人勞務費直接,借,工程施工合同成本,貸銀行存款這樣可以嗎
樸老師
2021 01/14 10:44
沒事,這樣做就可以的
84785034
2021 01/14 11:12
好的謝謝老師
84785034
2021 01/14 11:23
老師按分包合同勞務可以占估成本嗎,這個分錄怎么做呢,下月付款后,勞務公司又開發(fā)票的
樸老師
2021 01/14 11:24
借主營業(yè)務成本-暫估 貸應付賬款暫估 次月原分錄負數(shù)紅沖暫估 然后按照實際的來做
84785034
2021 01/14 11:24
下月先付款后,又開的票,還是按付款后在做呢
樸老師
2021 01/14 11:32
先做紅沖的然后再做藍字發(fā)票
84785034
2021 01/14 14:30
老師,麻煩還有個問題,我們12月份收到了材料商的發(fā)票,還沒有付款,付款可能2021年1月份了,這分錄,借工程施工,合同成本,貸,應付賬款,還是借,主營業(yè)務成本,貸應付賬款,合適呢
樸老師
2021 01/14 14:37
借工程施工,合同成本,貸,應付賬款,
84785034
2021 01/14 14:40
老是這樣的話,雖然沒付款,12月底結(jié)賬都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,假如,借,主營業(yè)務成本,貸,工程施工,嗎,不讓利潤表是不是不顯示成本
84785034
2021 01/14 14:40
雖然是2021年付款,?
84785034
2021 01/14 14:41
還是2021年款付完,再結(jié)轉(zhuǎn)成本
樸老師
2021 01/14 14:51
可以收到發(fā)票之后結(jié)轉(zhuǎn)的
84785034
2021 01/14 14:59
老師12月份發(fā)票我已經(jīng)收到了,就是沒付款,2021年付款,那我12月底要結(jié)轉(zhuǎn)這個成本的是嗎
84785034
2021 01/14 15:00
就是借,主營業(yè)務成本,貸,工程施工合同成本是嗎,
樸老師
2021 01/14 15:07
對的 這樣做就可以的
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