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老師,現(xiàn)在印花稅不是每個月申報?現(xiàn)在我們申報12月份加工承攬合同是負數(shù),之前是多交了稅款,那這個月我們還申報嗎

84784960| 提問時間:2021 01/12 10:25
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,印花稅可以不用繳納稅款,但是申報要看一下這個稅種是不是核定的每個月都要申報的
2021 01/12 10:26
84784960
2021 01/12 10:30
這個稅種是每個月核定要申報的,我們一整年計算下來,這個月就是負數(shù)了,意思是之前多繳納稅款了,這樣的情況是負數(shù)稅局一定不給辦理退稅了吧
王晶老師
2021 01/12 10:32
嗯嗯,是的呢,那0申報的呢
84784960
2021 01/12 10:36
好的,還有請教給個問題哈,這兩個月我們公司申報增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)增值稅附表一自動導出來的13%開具增值稅專票數(shù)據(jù)和稅盤打印出來的開票數(shù)據(jù)不一致的情況,往月都是一致的,出現(xiàn)這樣情況,一般是什么原因會出現(xiàn)這樣的情況呢
王晶老師
2021 01/12 10:39
金額不對還是稅額有小數(shù)點的差異
84784960
2021 01/12 10:40
整個數(shù)據(jù)都有差
王晶老師
2021 01/12 10:42
那是應該 是數(shù)據(jù)沒有同步
84784960
2021 01/12 10:53
往月都沒有問題呢,就這兩個月就出現(xiàn)13%數(shù)據(jù)不一致的現(xiàn)象
84784960
2021 01/12 11:18
老師,我發(fā)現(xiàn)問題了,我們當月沖了一張11月份的一張專票,在12月18日都已經沖成功了,會不會是稅局數(shù)據(jù)不同步呢
王晶老師
2021 01/12 11:31
那是有點延誤的呢,有時候數(shù)據(jù)
84784960
2021 01/12 11:33
那最后按稅盤的數(shù)據(jù)來申報為準?
王晶老師
2021 01/12 14:40
按照稅盤的數(shù)據(jù)申報
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