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請問事業(yè)單位工會賬年終結轉,收入和支出相抵后得出結余。那么其他應付款賬如何處理呢

84784990| 提問時間:2021 01/08 14:32
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
其他應付款是屬于你的負債呀,就是你后面應該要支付的這一部分。這個有余額是正常的,不處理。
2021 01/08 16:29
84784990
2021 01/08 17:03
就體現(xiàn)在年終報表上不動是吧 是不是得單獨設立個往來賬本
陳詩晗老師
2021 01/08 17:23
是的,不調(diào)整,這個不是必須設置
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