問題已解決

老師現(xiàn)在印花稅不用計提了,直接繳納時做:營業(yè)稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時做了,應交稅費—印花稅了,我這個月才發(fā)現(xiàn),我是反結賬去改一下呢還是怎么辦

84784961| 提問時間:2021 01/07 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應交稅費貸銀行存款是這么做的嗎?
2021 01/07 10:31
84784961
2021 01/07 10:32
是的,現(xiàn)在應交稅費—印花稅就有余額了
郭老師
2021 01/07 10:33
你好,你在12月份,可以借稅金及附加貸應交稅費。
84784961
2021 01/07 10:33
好的謝謝
郭老師
2021 01/07 10:34
不用客氣的,工作愉快。
84784961
2021 01/07 10:35
摘要要怎么寫老師
郭老師
2021 01/07 10:38
你好 補計提印花稅。
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