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業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是在什么時(shí)候扣除??
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速問速答您好,是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整扣除
2021 01/05 14:37
84784970
2021 01/05 14:38
12月的賬上不做調(diào)整吧?我經(jīng)理說要申報(bào)稅,并入賬,我不懂是什么意思
東老師
2021 01/05 14:40
對(duì),不在賬上調(diào)整,你經(jīng)理的意思是不是說先把招待費(fèi)也算到賬里,以后匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整呢
84784970
2021 01/05 14:42
算到賬里??是什么處理
東老師
2021 01/05 14:43
意思就是先不調(diào)整呢,先算所得稅,匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整招待費(fèi)
84784970
2021 01/05 14:44
在賬上計(jì)提所得稅金額?
東老師
2021 01/05 14:45
對(duì),計(jì)提所得稅的話 是需要在賬里做分錄的
84784970
2021 01/05 14:47
計(jì)提本年所得稅金額,是怎么計(jì)算出來的?
東老師
2021 01/05 14:48
是根據(jù)利潤表的本年利潤金額計(jì)算的企業(yè)所得稅
84784970
2021 01/05 14:53
所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率(25%或20%、15%)應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損。其中各項(xiàng)扣除包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除吧??
東老師
2021 01/05 14:53
對(duì),業(yè)務(wù)招待費(fèi)屬于納稅調(diào)整的范圍
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