問題已解決
老師,我司賬上一直有個(gè)固定資產(chǎn)卡片,每月折舊,但是實(shí)際沒有這個(gè)設(shè)備了,現(xiàn)在想做盤虧,分錄該怎么做?
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2020 12/30 20:35
maize老師
2020 12/30 20:39
固定資產(chǎn)盤虧
審批前
審批后
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn)借:其他應(yīng)收款(保險(xiǎn)賠款或責(zé)任人賠款) 營業(yè)外支出 (差額倒擠) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
maize老師
2020 12/30 20:39
審批前借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢累計(jì)折舊? 貸:固定資產(chǎn)? ? ?審批后?借:其他應(yīng)收款(保險(xiǎn)賠款或責(zé)任人賠款) 營業(yè)外支出 (差額倒擠) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84784966
2020 12/30 20:45
老師,之前我也建卡片了,清理卡片,要不要做再另外做分錄?
maize老師
2020 12/30 21:18
你這個(gè)清理應(yīng)該也是卡片下面去變動,你這個(gè)有減少 那個(gè)選擇盤虧嗎,你去看那個(gè)生成憑證可以自己修改嗎,
84784966
2020 12/30 21:49
那老師,我是先將卡片清理后,自動生成分錄后,然后,再做盤虧分錄吧?
84784966
2020 12/30 21:54
那盤虧分錄,是不是借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理?
maize老師
2020 12/30 22:09
需要把固定資產(chǎn)清理改為待處理財(cái)產(chǎn)損溢
maize老師
2020 12/30 22:09
營業(yè)外支出 (差額倒擠) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84784966
2020 12/30 23:34
哦,老師,是不是這樣寫,借待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸固定資產(chǎn)清理,然后,繼續(xù)寫,借營業(yè)外支出,貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢就可以了。?
maize老師
2020 12/31 07:20
嗯,要是使用卡片你點(diǎn)減少看可以改下憑證不,不能你直接寫分錄吧
maize老師
2020 12/31 07:20
這個(gè)不走清理這個(gè)
84784966
2020 12/31 07:45
好的 老師
maize老師
2020 12/31 08:52
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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