問題已解決

老師,你好,我們公司是靠幫其他公司啦客戶賺取中間的提成,其他公司把提成發(fā)給我們,我們給他們開票,千請問這個提成我們應該計入主營業(yè)務收入嗎,如果這樣,我們公司就沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本呀

84784955| 提問時間:2020 12/30 15:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是的。你們是做為主營業(yè)務收入。 你們的人工費做成本。
2020 12/30 15:42
84784955
2020 12/30 15:44
請問也就是說我們應該將銷售部門的員工工資做成本,是嗎?如果這樣做,請問分錄該如何寫呢?謝謝
宋生老師
2020 12/30 15:44
你好!是的。借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬。
84784955
2020 12/30 15:53
請問也就是說, 計提時是借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 發(fā)放時是:借應付職工薪酬 貸:銀行存款 還有我現(xiàn)在還想問一下,就是在上個月半時,我們公司改了,改成我們給客戶開票,那些公司給我們開成本票,請問這樣有沒有影響呀
宋生老師
2020 12/30 16:01
你好!可以的。沒關系。
84784955
2020 12/30 16:13
老師,再問最后一個問題,就是我看了一下我告訴的報表,我們公司之前是有營收的,但是營業(yè)成本是沒有的,銷售部門公司的工資計提到了管理費用里面,請問這個是不是需要調(diào)賬呀
宋生老師
2020 12/30 16:18
你好!以前的就算了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~