問(wèn)題已解決

老師,我們公司有很多原材料,賬上的庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存是對(duì)不上的,原因是車間里的領(lǐng)料單填的特別亂,造成月底盤點(diǎn),出現(xiàn)很多差異,這個(gè)差異怎么處理?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/20 15:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
曉楓老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,先看是盤盈還是盤虧,記在待處理財(cái)產(chǎn)損益,然后像你這種情況的話,再將待處理財(cái)產(chǎn)損益記入管理費(fèi)用
2020 12/20 16:01
84784970
2020 12/20 16:38
老師,是生產(chǎn)上出的問(wèn)題,不管盤盈盤虧,都沖管理費(fèi)用 嗎?不用計(jì)入成本嗎?
曉楓老師
2020 12/20 18:50
是生產(chǎn)上的問(wèn)題,那就是管理造成的,如果說(shuō)是某個(gè)人的原因,要收罰款的話,就記入其他應(yīng)收款
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~