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暫估材料后,當(dāng)月按成本結(jié)轉(zhuǎn)。次月收到發(fā)票,與暫估的數(shù)據(jù)有出入。庫存商品明細(xì)賬怎么下

84784957| 提問時間:2020 12/18 21:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借庫存商品 然后再做發(fā)票的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2020 12/18 21:00
84784957
2020 12/18 21:11
老師,估的時候庫存明細(xì)賬一進一出,沖銷的時候明細(xì)賬怎么弄?
郭老師
2020 12/18 21:17
一個借方一個貸方就是了 入庫 紅沖入庫
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