問題已解決
你好,老師,我們是11月份車輛報廢,保險退費(fèi)給我們,然后開具紅字給保險公司,保險公司12月份才能給我們紅字發(fā)票,現(xiàn)在要怎么做賬?
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速問速答您好,開具紅字信息表的當(dāng)月要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用-保險費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
12月收到紅字發(fā)票
借:其他應(yīng)收款
貸:管理費(fèi)用-保險費(fèi)
2020 12/14 20:18
84784984
2020 12/14 20:20
老師,是這樣的,我們當(dāng)時
王老師1
2020 12/14 20:22
?你們當(dāng)時是什么情況?
84784984
2020 12/14 20:23
因為車輛保單快到一年了,就提前報廢了,她們保險公司給我們退的錢很少,她們給我們開紅字發(fā)票跟我們收到他們之前開的發(fā)票金額一模一樣,這樣我們要怎么做賬
王老師1
2020 12/14 20:27
那怎么行?他們開的紅字發(fā)票應(yīng)該就是他們退款給你們的金額,現(xiàn)在這樣你們不僅要全部進(jìn)項轉(zhuǎn)出,費(fèi)用也沒有了。你們不能收這張紅字發(fā)票,讓他們重開,按照退款金額來開紅字發(fā)票
84784984
2020 12/14 20:30
哦,可是11月我報稅已經(jīng)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,那我還要怎么做
王老師1
2020 12/14 20:32
是你們先開紅字信息表給保險公司,然后保險公司再開紅字發(fā)票給你們的嗎?
84784984
2020 12/14 20:33
對的,哎,那邊的保險財務(wù)也不知道怎么做賬
84784984
2020 12/14 20:35
她要求我這么開的,我也就這么開了,我也不太懂
王老師1
2020 12/14 20:40
那就是你們紅字信息表開錯了,你們開的金額應(yīng)該是退款金額
紅字信息表已開具紅字發(fā)票的就不能作廢了
現(xiàn)在只有這樣,你們讓保險公司開一張新的藍(lán)字發(fā)票,金額等于最初保險費(fèi)減去退款金額的
84784984
2020 12/14 20:43
老師,不可以做營業(yè)外收入嗎?
王老師1
2020 12/14 20:44
哪來的營業(yè)外收入?這里面沒有營業(yè)外收入啊
你準(zhǔn)備拿什么金額做營業(yè)外收入?這么開票法是你們吃虧了啊還有營業(yè)外收入?
84784984
2020 12/14 20:50
行吧,那我問問她們叫她們開票給我們,那我們要是收到藍(lán)字發(fā)票,要怎么做賬
王老師1
2020 12/14 20:52
借:管理費(fèi)用-保險費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:其他應(yīng)收款
84784984
2020 12/14 20:57
其他應(yīng)收款這個科目對嗎?還要收她們都錢?
84784984
2020 12/14 21:30
老師,收到保險退款部分錢我可以做以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?到時候結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去
王老師1
2020 12/14 21:42
不建議做以前年度損益調(diào)整科目,這樣還要動去年的所得稅報表
這個其他應(yīng)收款科目跟你之前掛的科目有關(guān)
你現(xiàn)在不是收到一張紅字發(fā)票嗎?那你沖銷費(fèi)用和做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以掛借方其他應(yīng)收款
重新收到新的藍(lán)字發(fā)票掛貸方其他應(yīng)收款,這樣兩筆的借方余額其他應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)到貸方正好沖銷收到的退款金額,這個其他應(yīng)收款就是一個過渡科目,你看是否明白
84784984
2020 12/14 21:43
明白了,謝謝老師
王老師1
2020 12/14 21:45
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快
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