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墊付的6000為什么不做加稅分離,

84784991| 提問時間:2020 12/10 18:40
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杰希老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,這里都進去應收賬款,發(fā)票來了之后, 借方:費用類 應交稅費-進項 貸方:應收賬款
2020 12/10 18:46
84784991
2020 12/10 18:51
要是購貨方的話,做材料入庫時, 借:原材料 300690.27 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)3900+6000/1.13=44309.73 貸:銀行存款:34500
杰希老師
2020 12/10 18:55
你好,您的答題過程是對的
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