問題已解決

請(qǐng)問老師,這個(gè)固定資產(chǎn)處置,按照哪個(gè)數(shù)繳納增值稅。

84785035| 提問時(shí)間:2020 12/07 17:07
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格
您好,按照實(shí)際收款金額來交稅,也就是400
2020 12/07 17:08
84785035
2020 12/07 17:24
為什么不是400-261呢,差額
王老師1
2020 12/07 17:25
您好,售賣貨物不適用差額征稅的,就像超市里賣東西,賣牛奶交的增值稅會(huì)減掉進(jìn)價(jià)么,不可能的
84785035
2020 12/07 17:28
(400/1+0.03)*0.02嗎?是這樣計(jì)算嗎?
王老師1
2020 12/07 17:29
您好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
84785035
2020 12/07 17:29
一般納稅人
84785035
2020 12/07 17:30
2005年10月買的
王老師1
2020 12/07 17:31
購(gòu)入時(shí)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅么? 如果沒抵扣的話,是在哪年購(gòu)入的?具體是什么固定資產(chǎn)?
84785035
2020 12/07 17:31
就是一臺(tái)空調(diào)
84785035
2020 12/07 17:33
餐飲行業(yè)
王老師1
2020 12/07 17:33
抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅么?這個(gè)關(guān)系到稅率的 如果沒抵扣的話,是在哪一年購(gòu)入的
84785035
2020 12/07 18:38
2005年10月購(gòu)買的
王老師1
2020 12/07 19:04
您好,那按照你之前算的沒問題400/1.03*2%,適用這種方法只能開普票
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