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實(shí)務(wù)
問題已解決
電費(fèi)要數(shù)量金額式嗎?電費(fèi)我當(dāng)原材料,對(duì)方公司的電費(fèi)先是我們支付的,然后我們公司開發(fā)票給對(duì)方公司,我們公司收到電費(fèi)發(fā)票有一部分就做原材料-電費(fèi),這個(gè)電費(fèi)要做數(shù)量金額式嗎?管理費(fèi)用-電費(fèi)我是做金額式的
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速問速答你好 電費(fèi)的話娿你做金額的就行了。 不用做數(shù)量金額 。
2020 12/07 10:49
84784956
2020 12/07 10:55
原材料-電費(fèi),也做金額式的嗎?到時(shí)候轉(zhuǎn)為其他業(yè)務(wù)成本,貸方:原材料
meizi老師
2020 12/07 10:56
?你好? ? ? ? 你這個(gè)電費(fèi)主要是什么情況發(fā)生的。 你要轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本去? ?
84784956
2020 12/07 10:57
原材料-電費(fèi),也做金額式的嗎?到時(shí)候轉(zhuǎn)為其他業(yè)務(wù)成本,貸方:原材料-電費(fèi)嗎
84784956
2020 12/07 10:57
這個(gè)電費(fèi)我們公司到時(shí)候要開票給對(duì)方公司的
meizi老師
2020 12/07 10:59
你好 這樣的話 實(shí)際你們就是其他業(yè)務(wù)成本。 那你就得做 “借 銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣來做 :同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借其他業(yè)務(wù)成本貸 銀行存款 核算 。 如果你之前計(jì)入原材料電費(fèi) 是因?yàn)槟阒耙黄鹩?jì)入了電費(fèi)科目去了。 就得沖貸方原材料-電費(fèi)科目了 哦。 看你實(shí)際情況
84784956
2020 12/07 11:03
對(duì)呀,這樣電費(fèi)設(shè)金額式就可以了吧
meizi老師
2020 12/07 11:04
?你好? ?那你就調(diào)整原材料 -電費(fèi)科目。 如果你之前做了原材料-電費(fèi)一起去了 就得調(diào)整處理?
84784956
2020 12/07 11:04
那開發(fā)票給對(duì)方公司也直接總的金額式,不分單價(jià)和數(shù)量了吧,這樣可以嗎
84784956
2020 12/07 11:06
那你的意思要調(diào)為數(shù)量金額式嗎?
meizi老師
2020 12/07 11:09
?你好 是的。 就是直接抵減其他業(yè)務(wù)成本來核算了。 直接用金額就行了。 原材料可以用數(shù)量金額? ?
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