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實(shí)務(wù)
問題已解決
本公司是一般納稅人,電腦購進(jìn)時(shí)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額,(1)現(xiàn)把使用過的電腦賣給另一家公司(一般納稅人),是否開具13%的增值稅專票,增值稅按13%繳納?(2)要是做報(bào)廢處理,是否不涉及增值稅?
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速問速答許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好!出售的話? 按13%? ?繳納增值稅的
達(dá)到預(yù)計(jì)使用年限報(bào)廢? ? ? ?不涉及增值稅的
2020 12/07 07:59
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