問題已解決
老師,請問增值稅專用發(fā)票進項收到,銷項開具,和認證抵扣時,已經(jīng)繳納稅款時如何做賬
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速問速答借:管理費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
借:應(yīng)收帳款
貸:營業(yè)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2020 12/05 20:50
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