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老師,請問增值稅專用發(fā)票進項收到,銷項開具,和認證抵扣時,已經(jīng)繳納稅款時如何做賬

84784981| 提問時間:2020 12/05 20:47
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:應(yīng)收帳款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020 12/05 20:50
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~