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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)月購(gòu)入材料,支付貨款并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。但是當(dāng)月不抵扣要怎么做賬
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速問(wèn)速答借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
2020 12/04 21:14
84784970
2020 12/04 21:27
下月抵扣之后要怎么寫(xiě)分錄
王老師1
2020 12/04 21:28
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784970
2020 12/04 21:29
好的 謝謝
王老師1
2020 12/04 21:29
不客氣的 祝學(xué)習(xí)愉快
84784970
2020 12/04 21:39
那當(dāng)月不入賬可以嗎?
84784970
2020 12/04 21:40
或者可以直接 借:原材料。
貸:銀行存款
王老師1
2020 12/04 22:03
可以,等抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了沖減原材料金額
84784970
2020 12/04 22:05
沖減是怎么寫(xiě)分錄
王老師1
2020 12/04 22:14
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:原材料
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