問(wèn)題已解決

當(dāng)月購(gòu)入材料,支付貨款并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。但是當(dāng)月不抵扣要怎么做賬

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/04 21:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
王老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)從業(yè)資格
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2020 12/04 21:14
84784970
2020 12/04 21:27
下月抵扣之后要怎么寫(xiě)分錄
王老師1
2020 12/04 21:28
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784970
2020 12/04 21:29
好的 謝謝
王老師1
2020 12/04 21:29
不客氣的 祝學(xué)習(xí)愉快
84784970
2020 12/04 21:39
那當(dāng)月不入賬可以嗎?
84784970
2020 12/04 21:40
或者可以直接 借:原材料。 貸:銀行存款
王老師1
2020 12/04 22:03
可以,等抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了沖減原材料金額
84784970
2020 12/04 22:05
沖減是怎么寫(xiě)分錄
王老師1
2020 12/04 22:14
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:原材料
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~