問題已解決

老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時(shí)候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報(bào)表的免稅收入里了,然后導(dǎo)致我的增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致,我現(xiàn)在要報(bào)11月份的賬要在哪個(gè)表上調(diào)整

84785003| 提問時(shí)間:2020 12/04 08:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那你要調(diào)整增值稅申報(bào)表
2020 12/04 08:31
84785003
2020 12/04 08:37
增值稅申報(bào)表的哪里調(diào)整
樸老師
2020 12/04 08:39
免稅收入減出來,重新報(bào)
84785003
2020 12/04 08:46
等匯算清繳的時(shí)候再來更正還是現(xiàn)在更正
樸老師
2020 12/04 08:47
都可以的,沒什么區(qū)別
84785003
2020 12/04 08:51
是在附表一的免抵退稅這里嗎
樸老師
2020 12/04 08:54
你之前哪個(gè)表錯(cuò)了現(xiàn)在就改哪個(gè)
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